目 录
一、单位概况
二、2019年度部门决算公开表
三、2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、单位概况
(一)主要职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委),各镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省、市在沙市区单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度,参与起草制定规范性文件。
7.负责全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
8.负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9.根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派出机构、区委巡察机构和下级纪检机关、派出监察机构,以及区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。
10.完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
(二)机构设置
中共荆州市沙市区纪律检查委员会设有以下内设机构:办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室、第一至第五纪检监察组。
二、2019年度部门决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表一:收入支出决算总表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1147.5 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
987.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
1.62 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
65.76 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
23 |
51 |
||||
本年收入合计 |
24 |
1149.13 |
本年支出合计 |
52 |
1053.53 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
59.70 |
年末结转和结余 |
54 |
155.29 |
27 |
55 |
||||
总计 |
28 |
1208.82 |
总计 |
56 |
1208.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1149.13 |
1147.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1083.37 |
1081.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1083.37 |
1081.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
|
2011101 |
行政运行 |
1083.37 |
1081.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.64 |
64.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1053.53 |
776.56 |
276.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
987.78 |
710.80 |
276.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
987.78 |
710.80 |
276.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
987.78 |
710.80 |
276.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.64 |
64.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1147.50 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
987.15 |
987.15 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
23 |
52 |
|||||||
本年收入合计 |
24 |
1147.50 |
本年支出合计 |
53 |
1052.90 |
1052.90 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
59.70 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
154.29 |
154.29 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
59.70 |
55 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
28 |
57 |
|||||||
总计 |
29 |
1207.20 |
总计 |
58 |
1207.20 |
1207.20 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1052.90 |
776.56 |
276.34 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
987.15 |
710.80 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
987.15 |
710.80 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
987.15 |
710.80 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.76 |
65.76 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.64 |
65.76 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
635.89 |
302 |
商品和服务支出 |
138.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
234.99 |
30201 |
办公费 |
3.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
3.48 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
152.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.90 |
30206 |
电费 |
3.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.16 |
30207 |
邮电费 |
3.26 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.23 |
30211 |
差旅费 |
2.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
98.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.97 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.16 |
30215 |
会议费 |
2.96 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.16 |
30239 |
其他交通费用 |
4.48 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
103.28 |
|||||||
人员经费合计 |
638.05 |
公用经费合计 |
138.51 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
95.70 |
0.00 |
95.00 |
80.00 |
15.00 |
0.70 |
40.66 |
0.00 |
40.56 |
36.88 |
3.68 |
0.10 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:中共荆州市沙市区纪律检查委员会 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
中共荆州市沙市区纪律检查委员会2019年度决算收入总计1208.82万元,其中:财政拨款收入1147.50万元、其他收入1.62万元、年初结转结余59.70万元。较2018年度决算收入总计890.70万元,上升了162.67万元,升幅为35.72%。
决算支出总计1208.82万元,其中:支出合计1053.53万元,年末结转和结余155.29万元。较2018年决算支出总计890.70万元,增加了162.67万元,增长35.72% 。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1149.13万元。其中财政拨款收入1147.50万元,占99.86%,其他收入1.62万元。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1053.53万元,其中,一般公共服务支出987.78万元,占93.76%;社会保障和就业支出65.76万元,占6.24%,其他支出0元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共荆州市沙市区纪律检查委员会2019年度财政拨款收入决算总计为1207.20万元,支出决算总计为1207.20万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共荆州市沙市区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1052.90万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共荆州市沙市区纪律检查委员会2019年度财政拨款基本支出776.56万元,其中:人员经费638.05万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、伙食补助、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费138.51万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。
(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年,中共荆州市沙市区纪律检查委员会严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,2019年三公经费支出40.66万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年三公经费支出40.66万元。公务接待支出0.10万元,占“三公”经费支出的0.25%,公务用车运行费支出3.68万元,占“三公”经费支出的9.05%,公务用车购置费36.88万元,占“三公”经费支出的90.70%,无因公出国(境)支出。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
较2018年度“三公”经费支出18.77万元,2019年增加了21.89万元,原因为购置公车两辆。
4、因公出国(境)团组数及人数说明
无因公出国(境)支出。
5、公务用车购置数及保有量说明
新购置公务用车2辆,原有执纪执法车辆5辆。
6、国内公务接待的批次、人数说明
国内公务接待批次为3批次,人数为17人。
(八)机关运行经费支出情况说明
2019年度公用经费支出共计138.51万元,其中办公费3.91万元、印刷费3.48万元、电费3.40万元、邮电费3.26万元、差旅费2.65万元、维修费0.07万元、会议费2.96万元、公务接待费0.10万元、工会经费8.59万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他交通费4.48万元、其他商品和服务支出103.28万元。
(九)政府采购支出情况说明
2019年政府采购新增固定资产总值为75.88万元,其中购置公务用车两辆支出36.88万元、采购视频会议室终端设备21.35万元、电子公文系统终端设备12.80万元、其他分别为通用设备、家具等共计4.85万元。
(十)国有资产占有情况说明
我单位2019年度固资定资产期末账面原值为283.32万元,无无形资产,无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。经认真统计对比,我单位填报的资产情况与2019年部门决算报表数据一致,资产状况良好。我单位没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。
四、名称解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(七)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(八)公务接待费:指单位规定开支的各类公务接待支出。
(九)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车
(十)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。